ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗЛЕГОЩЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28.12.2021г. с. Излегоще № 62
О внесении изменений в муниципальную программу
сельского поселения Излегощенский сельсовет
« Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения
Излегощенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы.
В соответствии с постановления администрации сельского поселения Излегощенский сельсовет № 18 от 20.02.2016г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Излегощенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», администрация сельского поселения Излегощенский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Излегощенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы.», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Излегощенский сельсовет от 20.02.2016г. № 18 ( с изм. от 25.12.2017г. № 54, от 18.04.2018г. № 21, от 09.11.2018г. № 54, от 18.11.2019 № 83, от 24.12.2019г. № 90, от 04.03.2020г. №4, от 24.12.2020г. №53)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Излегощенский сельсовет Н.С.Теплинских
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Излегощенский сельсовет
от 16 сентября 2020 г № 31
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Излегощенский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Излегощенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2024 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Излегощенский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят – 52979,0тыс. руб., из них: 2016 год – 4608,8 тыс. руб.; 2017 год – 4354,8 тыс. руб.; 2018 год – 4188,9 тыс. руб.; 2019 год – 4620,7 тыс. руб.; 2020 год – 4731,9 тыс. руб. 2021 год – 7860,8 тыс. руб. 2022 год – 13856,9 тыс. руб. 2023 год – 4625,0 тыс. руб. 2024 год – 44131,2 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Излегощенский сельсовет граничит на севере с Рамонским районом Воронежской области и сельским поселением Поддубровский сельсовет Усманского района , на востоке с сельскими поселениями Боровской и Поддубровской, западе – с сельским поселением Синдякинский сельсовет Хлевенского района, юге – с сельским поселением Синдякинский сельсовет Хлевенского района Липецкой области .
Территория сельского поселения Излегощенский сельсовет и сел Излегоще и Савицкое расположена по левой стороне реки Воронеж ..
Земли сельсовета лежат в пределах Песчанной полосы в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина, расчлененная долинами реки Воронеж, балками и оврагами.
Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через с. Излегоще и с.Савицкое проходит асфальтированное шоссе Усмань-Воронеж –Хлевное -Липецк.
Долины и поймы реки Воронеж, широкие, не глубокие, с пологими склонами, которые незаметно сливаются с водоразделами. По течению реки Воронеж в непосредственной близости к пойме встречаются пески, на которых растёт в большинстве своём сосновый и смешанный лес.
В сельском поселении Излегощенский сельсовет имеется ряд исторических мест и памятников: Усманский бор, в котором расположился Воронежский государственный биосферный заповедник..
В советское время в селе Излегоще был построен обелиск- памятник. землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В состав поселения входят: село Излегоще, село Савицкое.
Административный центр - с. Излегоще.
Площадь территории сельского поселения составляет – 8575 га , в т.ч. сельскохозяйственного назначения 6540 га., из них пашни – 4232 га; лесной фонд - 100 га; площадь лесополос - 100 га.
2845 га - Воронежский государственный биосферный заповедник.
На территории поселения имеются следующие обособленные водный объект: пруд-рыбхоз «Ендова» арендатор ООО Липецкрыба.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 430
человек, из них в селе Излегоще – 378чел, в селе селе Савицкое – 52человек.
Общее число хозяйств составляет – 630 в том числе дачники, из них в селе Излегоще - 340, в селе Савицкое- 290.
Имеют газовое отопление – 96% хозяйств; печное – 4% хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 22,9 километров дорог, более 13км с твердым покрытием.
Всего улиц - 17: в с.Излегоще-10 в с. Савицкое-7
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО «Москва на Дону» (производство картофеля);
- Усманские РЭС ООО «МРСК-Центр» ОАО «Липецкэнерго»;
-оздоровительный детский лагерь»Альбатрос»
- отделение связи с. Излегоще;
- отделение связи с. Савицкое;
- АТС с. Излегоще;
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Излегоще,
- медпункт с. Савицкое,
- Излегощенский филиал МБОУ СООШ с. Поддубровка,
- МБДОУ детский сад «Родничок» с. Излегоще,
- МБУК «Досуговый центр Излегощенского сельсовета», в который входят: библиотека с. Излегоще, Дом Культуры).
3. Торговые предприятия:
- магазин «ТПС» с. Излегоще (ПО «Усмань»),
- магазин «Продукты» с.Излегоще ИП Иванова Оксана.
- магазин «Продукты» с.Савицкое
- 1 киоск торговый киоск в с. Излегоще
На территории с. Савицкое имеется работающая церковь Троицы Живоначальной, а в с. Излегоще находится храм Рождества Христова культурного наследия областного значения,1 памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 Футбольное поле, спортивный зал, 2 места захоронения умерших. Оборудовано 1 место для отдыха и купания в с. Савицкое.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Излегощенский сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Излегощенский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 42223,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах" – 15241,2 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах"- 291,5 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах"- 15099,3 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах" – 11590,3 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Излегощенский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,100%
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 16935,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 1512,5 тыс. руб.; 2017 год – 1562,3 тыс. руб.; 2018 год – 1592,0 тыс. руб.; 2019 год – 1676,2тыс. руб.; 2020 год – 2104,0 тыс. руб. 2021год – 2237,1 тыс. руб 2022 год – 2839,6тыс. руб 2023 год – 1691,1 тыс. руб 2024 год – 1691,1 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 16559,0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 376,7 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100%
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Излегощенский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего - 16935,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 16559,0тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___0_ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – ____376,7_ тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100%
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 292,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 36,5 тыс. руб.; 2018 год – 36,5 тыс. руб.; 2019 год – 36,0 тыс. руб. 2020 год – 36,5 тыс. руб. 2021 год – 36,0 тыс. руб. 2022 год – 37,5 тыс. руб. 2023 год – 36,5 тыс. руб. 2024 год – 36,5 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 1 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100 %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 292,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - _0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета 292,0 тыс.руб
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Излегощенский сельсовет в 2016-2020 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,05км. Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, 1%; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.0; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 30ед.; Показатель 4 задачи 2 Ликвидация несанкционированных свалок, 2ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 17227,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 1972,6 тыс. руб.; 2017 год – 1512,6тыс. руб.; 2018 год – 1351,8тыс. руб.; 2019 год – 1595,6 тыс. руб.; 2020 год – 2653,5 тыс. руб. 2021 год – 2790,9 тыс. руб 2022 год – 2357,9 тыс. руб 2023 год – 1496,4 тыс. руб 2024 год – 1496,4 тыс. руб Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 90 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 95 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 91 ламп уличного освещения, в том числе в
с. Излегоще -54 , в с.Савицкое – 37 , Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет – 20,9км
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 70% домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 60,4%;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,8 км.
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,1%;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед 0;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 100ед;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,2 ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 15820,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 3985,7тыс. руб.
за счет средств районного бюджета -11274,1тыс.руб.
за счет средств областного бюджета -1970,9 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Излегощенский сельсовет
в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,250ед.; Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, 1625ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий,128ед.;
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 19244,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 1123,7 тыс. руб.; 2017 год – 1243,4 тыс. руб.; 2018 год – 1178,8 тыс. руб.; 2019 год – 1312,9тыс. руб.; 2020 год – 1523,5тыс. руб.; 2021 год – 1636,3тыс. руб.; 2022 год – 8621,9тыс. руб.; 2023 год – 1302,0тыс. руб.; 2024 год – 1302,0тыс. руб.; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 50 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 520 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Излегоще в котором осуществляется показ цифрового кино, 1 библиотека в с.Излегоще.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Савицкое, где проживает 52 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, 520ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, 3325 ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, 256 ед.;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Излегощенский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Излегощенский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 10012,5тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 1478,6 тыс.руб
за счет средств облстного бюджета – 7165,6 тыс.руб
Глава администрации
с/поселения Излегощенский сельсовет _________________________Н.С.Теплинских
10.04.2025.
10.04.2025.
10.04.2025.
26.02.2025.
04.02.2025.
04.02.2025.